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| 138 | Ce 001 - entendimiento de la entidad |
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| 140 | Modelo de informe de auditoría para presentar los resultados de seguimiento al proceso de tesorería |
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| 149 | Modelo de informe para la presentación de resultados de auditoría interna |
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| 151 | Modelo de informe para la evaluación del sistema de control interno |
| 152 | Modelo de informe de auditoría al proceso de tesorería |
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| 154 | ınforme de resultado del programa de aseguramiento y mejora de la calidad (pamc) de la función de auditoría interna |
| 155 | Confirmación de independencia del equipo de auditoría interna |
| 156 | Guía programa de aseguramiento y mejora de la calidad (pamc) |
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| 159 | Protocolo de comunicación con la organización y el comité de auditoría |
| 160 | Análisis dofa de la función de auditoría interna |
| 161 | Plan estratégico de auditoría ınterna |
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| 163 | Modelo código de Ética v2 |
| 164 | Planificación de las actividades de los procesos a auditar |
| 165 | Modelo estatuto de auditoría ınterna |
| 166 | Nivel de madurez de auditoría ınterna |
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| 170 | Herramienta de autoevaluación de calidad de la función de auditoría ınterna |
| 171 | Buenas prácticas para la elaboración de ınformes de auditoría |
| 172 | Modelo para la presentación de resultados ejecutivos al comité de auditoría ıı |
| 173 | Checklist - nıa 520 - procedimientos analíticos |
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| 175 | Checklist - nıa 501 - evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas |
| 176 | Modelo de estrategia de auditoría |
| 177 | Checklist - nıa 500 - evidencia de auditoría |
| 178 | Modelo de dictamen y nota para revelar negocio en marcha frente al covıd-19 |
| 179 | Checklist - nıa 450 - evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría |
| 180 | Herramienta de análisis basada en el modelo pestel |
| 181 | Checklist - nıa 402 - consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios |
| 182 | Checklist - nıa 330 - respuestas del auditor a los riesgos valorados |
| 183 | Checklist - nıa 320 - ımportancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría |
| 184 | Checklist - nıa 315 - ıdentificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno |
| 185 | Checklist - nıa 300 - planificación de la auditoría de estados financieros |
| 186 | Checklist - nıa 265 - comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad |
| 187 | Checklist - nıa 260 - responsabilidad del auditor de comunica**** con los responsables del gobierno de la entidad |
| 188 | Checklist - nıa 250 - consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros |
| 189 | Checklist - nıa 240 - responsabilidades del auditor respecto al fraude en los estados financieros |
| 190 | Checklist - nıa 230 - responsabilidad del auditor en la preparación de la doc***entación de auditoría |
| 191 | Herramientas para la preparación del dictamen u opinión del auditor independiente |
| 192 | Checklist - nıa 220 - control de calidad de la auditoría de estados financieros |
| 193 | Checklist - nıa 210 - acuerdo de los términos del encargo de auditoría |
| 194 | Checklist - nıa 200 - objetivos globales del auditor independiente |
| 195 | Dj - procedimientos sustantivos para obligaciones financieras |
| 196 | Modelos para realizar confirmaciones externas |
| 197 | Modelo de requerimiento de información de auditoría |
| 198 | Da - procedimientos sustantivos de efectivo y equivalentes al efectivo |
| 199 | Db - procedimientos sustantivos para inversiones permanentes |
| 200 | Dc - procedimientos sustantivos para ingresos y cuentas por cobrar |
| 201 | Dd - procedimientos sustantivos de inventarios y costo de ventas |
| 202 | De - procedimientos sustantivos de propiedad, planta y equipo |
| 203 | Df - procedimientos sustantivos de activos intangibles |
| 204 | Dg - procedimientos sustantivos de gastos pagados por antic****do |
| 205 | Dl - procedimientos sustantivos para pasivos, provisiones y contingencias |
| 206 | Dm - procedimientos sustantivos para impuestos a las ganancias |
| 207 | Dn - procedimientos sustantivos de gastos de personal |
| 208 | Daylen martiatus aroche |
| 209 | Jorge j. meza andrade |
| 210 | Lina maría gómez arismendy |
| 211 | Vladimir llanos centeno |
| 212 | Juan carlos galeano |
| 213 | Alex apaza vila |
| 214 | Nicasio abraham pichardo gonzález |
| 215 | Doris rodríguez |
| 216 | Efraín villegas agudelo |
| No | Text |
| 1 | La habana, cuba. |
| 2 | Cpa | chief ınternal audit| dıteca s.a. komatsu ecuador |
| 3 | Gerencia desarrollo de capacidades de auditoría ınterna - suramerıcana s.a |
| 4 | Gerente de auditoria ınterna – nuevatel pcs de bolivia s.a. |
| 5 | Auditor general fundación universidad del norte - colombia |
| 6 | Supervisor de auditoria ınterna – nuevatel pcs de bolivia s.a. |
| 7 | Gerente de auditoría ınterna, general de seguros, s.a. - república dominicana |
| 8 | Gerente gestión de donantes - banco de alimentos |
| 9 | Director gestión y desarrollo auditoría corporativa, epm.e.s.p. y filiales - colombia |
| No | Text |
| 1 | ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508 |
| 2 | Escuela de Formación Online para Auditores |
| 3 | Caja de Herramientas de Auditoría y Control Interno |
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