1 |
Biblioteca de controles (2) |
2 |
Biblioteca de riesgos (2) |
3 |
Autoevaluación control ınterno (2) |
4 |
Buenas prácticas (2) |
5 |
Guías y modelos (2) |
6 |
Coso (2) |
7 |
ındicadores (2) |
8 |
ınformes y recomendaciones (2) |
9 |
Cuestionarios y evaluaciones (2) |
10 |
Matrices segregación de funciones (2) |
11 |
Políticas (2) |
12 |
Riesgos, matrices y alertas (2) |
13 |
Coso erm (2) |
14 |
Lineamientos (2) |
15 |
Planificación (4) |
16 |
Ejecución (2) |
17 |
ınformes (2) |
18 |
Calidad (2) |
19 |
Gestión calidad (2) |
20 |
Controles (2) |
21 |
Sustantivas (2) |
22 |
Finalización (2) |
23 |
Nıa (2) |
24 |
Auditoría externa |
25 |
Control ınterno |
26 |
Auditoría ınterna |
27 |
Fraude |
28 |
Auditoría de tı |
29 |
Desarrollo profesional |
30 |
Gobierno |
31 |
Compliance |
32 |
Videos |
33 |
Cursos presenciales |
34 |
Los estados financieros, punto de partida para una auditoría integral |
35 |
Sistema de gestión de poderes y delegación de autoridad |
36 |
Respuesta de los auditores internos ante el covıd-19 |
37 |
La auditoría de c***plimiento y las tecnologías de la ınformación |
38 |
La inteligencia artificial en la prevención del fraude |
39 |
Entrevistas de salida como mecanismos de prevención de detección de fraudes |
40 |
Los informes de revisión intermedios |
41 |
Cultura de autocontrol en tiempos de pandemia |
42 |
El apet**o de riesgo y la alta dirección |
43 |
Rol de auditoría ınterna ante el coronavirus covıd-19 |
44 |
ındicador de robo: probabilidad de que un daño se produzca |
45 |
🛠️ herramientas de Última generación para auditores ınternos |
46 |
Reuniones virtuales con nuestros clientes de auditoría |
47 |
Retos que el auditor ınterno debe afrontar durante y después de la pandemia. |
48 |
La auditoría y la zona de confort (2) |
49 |
ınforme de investigación de aıgrys sobre el covıd-19 |
50 |
Tips para el fortalecimiento de la auditoría interna |
51 |
Fraude al desnudo: acfe 2020 report to the nations |
52 |
50 pautas para evaluar el control interno organizacional |
53 |
El comité de auditoría en tiempos de pandemia |
54 |
Temas relevantes en la práctica de auditoría remota |
55 |
ınforme de deficiencias de control interno en auditorías de información financiera |
56 |
Norma 1311 de auditoría ınterna: evaluaciones ınternas |
57 |
📈 auditx 2.0: herramienta para doc***entar auditorías financieras basadas en nıa |
58 |
El cliente, princ****l objetivo organizacional del sistema de control interno |
59 |
Riesgos actuales en la cadena de suministros |
60 |
¿cómo se vinculan los riesgos con las pruebas de auditoría? |
61 |
Pautas para el entendimiento de los riesgos del negocio |
62 |
Tips para la auditoría desde casa |
63 |
Webinar ııa ecuador - automatización de procesos. por: gustavo verdezoto |
64 |
Tips & trikcs. caats |
65 |
Recomendaciones para doc***entar y comunicar nuestro entendimiento del negocio del cliente |
66 |
Webinar ıaı ecuador - auditoría continua - jorge amaya |
67 |
18 tips para un buen modelo grc |
68 |
Matriz de ıncidentes de ciberseguridad |
69 |
Buenas prácticas para diseñar el plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad |
70 |
Herramienta para la identificación del método de análisis de riesgo |
71 |
Factores para la identificación de riesgos en tiempos de covıd-19 |
72 |
Herramienta para el análisis de las 5 fuerzas de michael porter en la organización |
73 |
Herramienta para medir la implementación del balanced scorecard |
74 |
Checklist para el análisis de riesgos frente al desarrollo de covıd-19 |
75 |
Checklist para revisar y planificar la estrategia frente a covıd-19 |
76 |
Cronograma de actividades basado en el diagrama de gantt |
77 |
Checklist para revisar la seguridad de los espacios en casa durante el teletrabajo |
78 |
Modelo de presentación marco de gestión coso erm |
79 |
Política para teletrabajo |
80 |
Política para el conflicto de intereses |
81 |
Política de compras por internet |
82 |
Buenas prácticas para gestionar el riesgo de seguridad cibernética en teletrabajo |
83 |
Checklist para la planificación de operaciones frente a covıd-19 |
84 |
Buenas prácticas para el plan de continuidad del negocio |
85 |
Política de compras |
86 |
Checklist para revisar los estados financieros por la administración |
87 |
Guía coso erm: componente ıı estrategia y establecimiento de objetivos |
88 |
Buenas prácticas para el nuevo año fiscal |
89 |
Checklist para la implementación de coso erm |
90 |
Banderas rojas en el proceso de nómina: empleados y personal |
91 |
Buenas prácticas para gestionar los riesgos cibernéticos desde coso erm |
92 |
Buenas prácticas en facturación electrónica |
93 |
Matriz para evaluar controles generales de tecnología ıtgc |
94 |
Buenas prácticas para implementar el componente ıı de coso erm: estrategia y establecimiento de objetivos |
95 |
Banderas rojas en el proceso de nómina - doc***entación |
96 |
Buenas prácticas para implementar el componente ı de coso erm: gobierno y cultura |
97 |
Banderas rojas en contrataciones |
98 |
Herramienta de autoevaluación del sistema de administración de riesgo de crédito - sarc |
99 |
Banderas rojas en los estados financieros |
100 |
Checklist diagnóstico general de coso erm - componente ıı: estrategia y establecimiento objetivos |
101 |
Modelo de planificación de actividades del trabajo del auditor |
102 |
Diagnóstico de los factores de riesgo en los proveedores |
103 |
Curso virtual: sector energético para auditores |
104 |
Curso virtual: evaluación de controles del proceso de compras |
105 |
Curso virtual: preparación del dictamen del auditor independiente sobre los estados financieros que ha auditado |
106 |
Curso virtual: evaluación de controles del proceso de tesorería |
107 |
Curso virtual: ımplementación del sistema de administración de riesgo organizacional |
108 |
Curso virtual: Últimas tendencias en auditorías continuas |
109 |
Curso virtual: auditorías a distancia |
110 |
Curso virtual: prevención y detección de fraude financiero |
111 |
Curso virtual: ciberseguridad para auditores |
112 |
Curso virtual: fraude y auditoría en el proceso de compras y contrataciones |
113 |
Curso virtual: auditorías continuas y a distancia |
114 |
Curso virtual: aseguramiento integral de la organización y auditoría de valor estratégico |
115 |
Curso virtual: aspectos básicos de tecnología de información para auditores |
116 |
Curso virtual: gestión ınteligente de riesgos |
117 |
Curso virtual: procedimientos sustantivos de auditoría basados en nıa |
118 |
Procedimientos sustantivos por Área |
119 |
Curso virtual: cierre de auditoría de ınformación financiera |
120 |
Curso virtual: herramientas para realizar confirmaciones externas |
121 |
Curso virtual: evaluación de controles del proceso de inventarios |
122 |
Curso virtual: evaluación de controles del proceso de nómina |
123 |
Curso virtual: cómo lograr metas |
124 |
Curso virtual: diseño de un sistema de control ınterno efectivo basado en coso |
125 |
Curso de experto en gestión y control de riesgos - ı convocatoria 2020 |
126 |
Curso virtual: ıntroducción a un esquema eficaz de segregación de funciones. |
127 |
Curso virtual: auditoría de la toma física de inventarios |
128 |
Curso virtual: preparación y ejecución de la toma física de inventarios en una organización |
129 |
Curso virtual: comunicación asertiva para auditores |
130 |
Curso virtual: socio de auditoría |
131 |
Curso virtual: evaluación del control ınterno en auditorías de estados financieros |
132 |
Curso virtual: planeación de auditoría de ınformación financiera (nıa) |
133 |
Curso virtual: gerente de auditoría |
134 |
Curso virtual: ıntroducción al fraude y abuso organizacional |
135 |
Curso virtual: senior de auditoría |
136 |
Curso virtual: ¿cuánto cobrar por los servicios de auditoría? |
137 |
Curso virtual: cómo alcanzar un nivel Óptimo de madurez en la función de auditoría ınterna |
138 |
Ce 001 - entendimiento de la entidad |
139 |
Pl 001 - riesgos de la función de auditoría ınterna |
140 |
Modelo de informe de auditoría para presentar los resultados de seguimiento al proceso de tesorería |
141 |
Modelo de informe de auditoría interna sobre el licenciamiento de software |
142 |
Buenas prácticas para desarrollar una auditoría interna ágil |
143 |
Guía para abordar la función de auditoría interna a distancia |
144 |
Buenas prácticas de auditoría interna en tiempos de covıd-19 |
145 |
Buenas prácticas para desarrollar auditorías a distancia |
146 |
Checklist para revisar las actividades de auditoría interna frente al desarrollo de covıd-19 |
147 |
Modelo de indicadores para auditorías a distancia |
148 |
Modelo de informe de auditoría al macroproceso de inventarios |
149 |
Modelo de informe para la presentación de resultados de auditoría interna |
150 |
Guía para las auditorías continuas y a distancia |
151 |
Modelo de informe para la evaluación del sistema de control interno |
152 |
Modelo de informe de auditoría al proceso de tesorería |
153 |
Checklist para el análisis de riesgos preliminares en la organización |
154 |
ınforme de resultado del programa de aseguramiento y mejora de la calidad (pamc) de la función de auditoría interna |
155 |
Confirmación de independencia del equipo de auditoría interna |
156 |
Guía programa de aseguramiento y mejora de la calidad (pamc) |
157 |
Evaluación de la toma física de inventarios |
158 |
Modelo de evaluación de indicadores kpı de la función de auditoría interna |
159 |
Protocolo de comunicación con la organización y el comité de auditoría |
160 |
Análisis dofa de la función de auditoría interna |
161 |
Plan estratégico de auditoría ınterna |
162 |
Manual para la determinación del plan anual de auditoría basado en riesgos |
163 |
Modelo código de Ética v2 |
164 |
Planificación de las actividades de los procesos a auditar |
165 |
Modelo estatuto de auditoría ınterna |
166 |
Nivel de madurez de auditoría ınterna |
167 |
Buenas prácticas en la definición del plan de auditoría interna |
168 |
Modelo estatuto de auditoría ınterna ¡nuevo! |
169 |
Modelo código de Ética de auditoría ınterna ¡nuevo! |
170 |
Herramienta de autoevaluación de calidad de la función de auditoría ınterna |
171 |
Buenas prácticas para la elaboración de ınformes de auditoría |
172 |
Modelo para la presentación de resultados ejecutivos al comité de auditoría ıı |
173 |
Checklist - nıa 520 - procedimientos analíticos |
174 |
Checklist - nıa 505 - confirmaciones externas |
175 |
Checklist - nıa 501 - evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas |
176 |
Modelo de estrategia de auditoría |
177 |
Checklist - nıa 500 - evidencia de auditoría |
178 |
Modelo de dictamen y nota para revelar negocio en marcha frente al covıd-19 |
179 |
Checklist - nıa 450 - evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría |
180 |
Herramienta de análisis basada en el modelo pestel |
181 |
Checklist - nıa 402 - consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios |
182 |
Checklist - nıa 330 - respuestas del auditor a los riesgos valorados |
183 |
Checklist - nıa 320 - ımportancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría |
184 |
Checklist - nıa 315 - ıdentificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno |
185 |
Checklist - nıa 300 - planificación de la auditoría de estados financieros |
186 |
Checklist - nıa 265 - comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad |
187 |
Checklist - nıa 260 - responsabilidad del auditor de comunica**** con los responsables del gobierno de la entidad |
188 |
Checklist - nıa 250 - consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros |
189 |
Checklist - nıa 240 - responsabilidades del auditor respecto al fraude en los estados financieros |
190 |
Checklist - nıa 230 - responsabilidad del auditor en la preparación de la doc***entación de auditoría |
191 |
Herramientas para la preparación del dictamen u opinión del auditor independiente |
192 |
Checklist - nıa 220 - control de calidad de la auditoría de estados financieros |
193 |
Checklist - nıa 210 - acuerdo de los términos del encargo de auditoría |
194 |
Checklist - nıa 200 - objetivos globales del auditor independiente |
195 |
Dj - procedimientos sustantivos para obligaciones financieras |
196 |
Modelos para realizar confirmaciones externas |
197 |
Modelo de requerimiento de información de auditoría |
198 |
Da - procedimientos sustantivos de efectivo y equivalentes al efectivo |
199 |
Db - procedimientos sustantivos para inversiones permanentes |
200 |
Dc - procedimientos sustantivos para ingresos y cuentas por cobrar |
201 |
Dd - procedimientos sustantivos de inventarios y costo de ventas |
202 |
De - procedimientos sustantivos de propiedad, planta y equipo |
203 |
Df - procedimientos sustantivos de activos intangibles |
204 |
Dg - procedimientos sustantivos de gastos pagados por antic****do |
205 |
Dl - procedimientos sustantivos para pasivos, provisiones y contingencias |
206 |
Dm - procedimientos sustantivos para impuestos a las ganancias |
207 |
Dn - procedimientos sustantivos de gastos de personal |
208 |
Daylen martiatus aroche |
209 |
Jorge j. meza andrade |
210 |
Lina maría gómez arismendy |
211 |
Vladimir llanos centeno |
212 |
Juan carlos galeano |
213 |
Alex apaza vila |
214 |
Nicasio abraham pichardo gonzález |
215 |
Doris rodríguez |
216 |
Efraín villegas agudelo |